Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 20:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ/0340/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Slovenské elektrárne-energet. služb
Adresa: Mlynské nivy 47,82109 Bratislava
IČO: 44553412
Predmet: Vyúčtovacia faktúra kotolňa
Fakturovaná suma s DPH: -902,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.11.2023
Dátum vystavenia: 28.11.2023
Dátum splatnosti: 27.11.2023
Dátum úhrady: 28.11.2023
Súbor: FDŠ_0340_23
Zverejnené: 05.12.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov